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闺蜜说他老公特别大怎么回复,闺蜜说他老公特别大怎么安慰 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会(huì)计和审计哪(nǎ)个发展前景比较好(hǎo)些,会计和审计哪个(gè)发展(zhǎn)前景比较好一点

  问(wèn):审计和会(huì)计哪个好就业(yè)

  会计(jì)专业(yè)人(rén)员目(mù)前较为饱和,就业质量(liàng)不高,都为较小型的单(dān)位。

  而审(shěn)计专业,尤其是(shì)重点学校(xiào)的审计专业就业质量(liàng)较高,考取公务员(yuán)的机会较多,有更好的发展前景。

  审计(jì)和会计各有长(zhǎng)短,学会计比较简单,先做帐,考升(shēng)级,初级(jí)、中级、高级会(huì)计师(shī),隔两年跳个槽,或者在(zài)有前景的单位打升(shēng)级(jí),待(dài)遇都不错。

  审计(jì)可以去(qù)会(huì)计事务所工作,把注册会(huì)计师考下来,出来后到(dào)大型企(qǐ)业做财务经理什么的,路线要高端些,难(nán)度也要高,因(yīn)为(wèi)注(zhù)会(huì)不(bù)是很好考,事务所(suǒ)的工作压(yā)力也比较大(dà)。

  具体来说(shuō):

  1、论就业机会,会计专(zhuān)业(yè)的就(jiù)业(yè)单(dān)位较多,审计专业的就业单位较少。

  2、论就(jiù)业优劣(liè),会计专(zhuān)业人员目前较为饱和,就(jiù)业质量不高(gāo),都为较小型的单位(wèi),工资较低。

  而审计专业,尤其(qí)是重点学校的(de)审计专业(yè)就(jiù)业质量(liàng)较高,考(kǎo)取(qǔ)公务员(yuán)的机会(huì)较多,有更好的发展前景(jǐng)。

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会计(jì)和审计哪个发展(zhǎn)前景(jǐng)比较(jiào)好?

  审计(jì)。

  1、审计(jì)和会(huì)计事相同的,都是(shì)以会计理论为基础(chǔ)的(de)。

  简单类(lèi)比,会计就(jiù)是直接记(jì)账,而审计就是对会计所记账(zhàng)目的检(jiǎn)查、监督。

  会计接触(chù)面(miàn)比较窄,具体工(gōng)作内(nèi)容没有太多创新的空间。

  只要具备基本(běn)的财务、税务知识就能应付。

  而审计行业对人的素质要求非常高。

  可能接触到生产、金(jīn)融证券、房地产等(děng)各类行(xíng)业客户,即使是(shì)内部审计,也需要涉及对(duì)整个企业业务的了解,需要(yào)有全局观(guān),对各类技术涉猎面(miàn)广,容易(yì)转型和多角度(dù)发展。

  2、从就业前景,审计与(yǔ)会计属于一(yī)个专业大(dà)类,就(jiù)业广泛(fàn)性方面不如会(huì)计,毕竟财务是企业职能的必(bì)备,而审(shěn)计(jì)却不一定,单(dān)位内部配备(bèi)审计的毕竟(jìng)是少数,更多的是(shì)会计师事务所(suǒ)和政府单位。

  相对(duì)适(shì)应面就窄了很(hěn)多。

  3、审计专业未来的就(jiù)业方(fāng)向

  (1)政府(fǔ)审计:对政府(闺蜜说他老公特别大怎么回复,闺蜜说他老公特别大怎么安慰fǔ)财政资金的使用进行监督的工作内容。

  工(gōng)作比较累,经常会加(jiā)班(bān),但福利待(dài)遇不错。

  (2)会计(jì)师事(shì)务(wù)所:事务所人员(yuán)非(fēi)常(cháng)累,一年出(chū)差200-300天左右非常(cháng)常见。

  经常一个项目完成直(zhí)接(jiē)飞(fēi)到(dào)另外一个项目(mù)上。

  (3)企业内(nèi)部(bù)审计:内审在(zài)国(guó)内企业一般(bān)处(chù)于(yú)边缘(yuán)化(huà)的部(bù)门(mén),升职空间不(bù)大(dà)。

  但会计(jì)和审计(jì)只是职业中的一个过程(chéng),未来发展还有很长的路要(yào)走,关于审(shěn)计与会(huì)计隐嫌(xián)友可以(yǐ)考的证书,二者领(lǐng)域(yù)内的职(zhí)称(chēng)类证书是必须要(yào)的考的!

  共同都可以考的证书是注册会计(jì)师,注册会计师证书涵盖的(de)内(nèi)容(róng)比较广,会计(jì)、审(shěn)计的内容都是(shì)包(bāo)括的,所以难度是非常大的!

  注册会计师拥(yōng)有在(zài)审(shěn)计报报(bào)告(gào)上签字的唯一权利,注(zhù)册(cè)会(huì)计师的方向是审计的方向,想要进入(rù)会(huì)计师事务所工作(zuò)的考生,注会(huì)证书可以说是非常(cháng)好的敲门(mén)砖!在事(shì)务所累计的经验是(shì)非常(cháng)好的跳(tiào)板!

  一、审(shěn)计与(yǔ)会(huì)计的联系

  1.审计主要是对、和(hé)会计(jì)报表等财务会计资料及其所反映的财(cái)政、财(cái)务收支活(huó)动(dòng)的真实(shí)、合法、效益(yì)进行审查(chá)和评价。

  审(shěn)计需要以(yǐ)会(huì)计资(zī)料为前提(tí)和基(jī)础,离开了财务会计(jì)资料,审计(jì)工(gōng)作(zuò)很难(nán)进行。

  2.会计活动是经济管理(lǐ)的重(zhòng)要(yào)组成部分,它本身是审(shěn)计(jì)监督的(de)主(zhǔ)要对象。

  在审计产生之初,审计人员主要从(cóng)审查(chá)会计资(zī)料入(rù)手,对会计(jì)资料中反映(yìng)的问题进行审(shěn)查。

  二、审计与会计的区别

  1.产(chǎn)生的前提不同

  会计是为了加强经济(jì)管理,适应对劳动耗费和(hé)劳动成果(guǒ)进行核算和(hé)分(fēn)析的需要而产生(shēng)的;审计是因(yīn)经济(jì)监督的需要,即为了确(què)定(dìng)经营者或其他受托管(guǎn)理(lǐ)者的经济责任(rèn)的需(xū)要而(ér)产生(shēng)的。

  2.两者性质不闺蜜说他老公特别大怎么回复,闺蜜说他老公特别大怎么安慰

  会计是经营管理的重(zhòng)要组成(chéng)部分,主要是对生(shēng)产经营或管理过程进行反映和监(jiān)督;审计则处于具体的经营管理(lǐ)之(zhī)外,是经(jīng)济监督的重要组成部分,主要对财政(zhèng)、财务(wù)收(shōu)支及其他(tā)经济(jì)活动(dòng)的真实、合法和效益进行审(shěn)查,具(jù)有(yǒu)外在性和(hé)独立(lì)性(xìng)。

  3.两(liǎng)者对象不同(tóng)

  会(huì)计的对象主要是(shì)资金运动过(guò)程,审计的对(duì)象主(zhǔ)要是会(huì)计资料和其他经济信息所反映的经济活动。

  4.方法(fǎ)程(chéng)序不同

  (1)会(huì)计方(fāng)法体系由会计核算、会计分析、会(huì)计检(jiǎn)查三部分(fēn)组成,包(bāo)括了记账、算账、报账、用(yòng)账、查账等(děng)内(nèi)容,其中包(bāo)括设(shè)置账(zhàng)户、复式(shì)记账、填制凭证、登(dēng)记账簿、成(chéng)本(běn)计算、财(cái)产(chǎn)清查、会计报(bào)表等方法(fǎ),其(qí)目(mù)的是为管理和决策(cè)提供(gōng)必(bì)须的资(zī)料和信(xìn)息。

  (2)审(shěn)计方法体系(xì)由规(guī)划方(fāng)法、实施方法(fǎ)、管理方法等(děng)组成,而实(shí)施方法主要(yào)是为了(le)确定审计事(shì)项、收集、对(duì)照标准评价,提出与决(jué)定,使(shǐ)用资(zī)料(liào)检查法、实(shí)物检查法、审(shěn)计调查法、审计(jì)分析法、审计抽样法等,其目的是为了对(duì)被审计对(duì)象进行(xíng)全面(miàn)评价提供证据而采取的必要方法。

  5.职能不同

  (1)会计的(de)基本(běn)职能是(shì)对经济活动过(guò)程的记录、计算、反映和监(jiān)督(dū);审(shěn)计的基(jī)本职能(néng)是监(jiān)督,此外(wài)还包括评价和者卜公证。

  (2)会计虽说(shuō)也具(jù)有监(jiān)督职能(néng),但这种(zhǒng)监督是一种自我监督行为,主(zhǔ)要通过(guò)会计检查来实现,针对会计(jì)业务活动本身,而审(shěn)计(jì),既包含了(le)检查,又包括(kuò)了(le)对计算行为及所有的经济活(huó)动(dòng)进行实地考察、调查(chá)、分(fēn)析、检验,即(jí)含审核稽查计算之(zhī)意。

  (3)会计检查(chá)只是(shì)各个单位财会部门(mén)的(de)附带职(zhí)能,而审(shěn)计是(shì)独(dú)立于财会部分之外的专职监督检(jiǎn)查;会计检查的目(mù)的主要是(shì)为了保证会计资(zī)料的真(zhēn)实性(xìng)和准确(què)性。

  其检查范围灶(zào)槐(huái)、深度、方式均(jūn)受(shòu)到限制,而审计(jì)的目的在于证实财政、财务收支的真(zhēn)实、合(hé)法(fǎ)、效(xiào)益,审计检查会计资(zī)料(liào)只是(shì)实现审计目(mù)的的手段之一,但不(bù)是惟(wéi)一的手段。

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