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  问(wèn):审计(jì)和会计哪个好就业

  会计专业人员目前较为饱和,就业质(zhì)量不高,都为较小型的单位(wèi)。

  而审计专业,尤其是重(zhòng)点学校(xiào)的审(shěn)计(jì)专(zhuān)业就(jiù)业质量较高,考取公务员(yuán)的机会较多,有更好的发展前景。

  审(shěn)计和会计各(gè)有长短,学会计比较简单,先做帐,考(kǎo)升级,初级、中级、高级(jí)会(huì)计(jì)师,隔(gé)两年跳个槽,或者(zhě)在(zài)有前(qián)景的单(dān)位打升级,待遇都不错。

  审计(jì)可以(yǐ)去会计(jì)事务所工作,把注册会计师考下来(lái),出(chū)来后到(dào)大型企业做财务(wù)经理什么的,路线要高端些(xiē),难度也要高,因为注会(huì)不是很好考,事(shì)务所的工作压(yā)力也比较(jiào)大。

  具体来说:

  1、论就业机会,会计专业的就业单位较多,审计专业的就(jiù)业单位(wèi)较少。

  2、论就业优劣,会计专业人(rén)员目前较为(wèi)饱(bǎo)和,就业(yè)质量不高,都为较(jiào)小型的单位,工资较低。

  而审计专业,尤其(qí)是重点学(xué)校的审计专业就业(yè)质量(liàng)较高,考取公务员的(de)机(jī)会较多,有更好的发展前景(jǐng)。

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会计和审计(jì)哪(nǎ)个(gè)发展前(qián)景比较好?

  审计(jì)。

  1、审计和会计事相同的,都(dōu)是(shì)以(yǐ)会(huì)计(jì)理(lǐ)论为基础(chǔ)的。

  简单类比(bǐ),会计(jì)就是(shì)直接记(jì)账,而(ér)审(shěn)计就是对会计所记(jì)账目的检查、监督。

  会计接触(chù)面比较窄,具(jù)体工作内容没有(yǒu)太多创新(xīn)的空间。

  只要具备基本的财务、税(shuì)务知识(shí)就能(néng)应(yīng)付。

  而审计行业对人的素(sù)质要求非常高。

  可能(néng)接触到生产、金融证券(quàn)、房地产等各类行业客户,即使是内部审计,也(yě)需要涉(shè)及对整个企业业务的(de)了解,需要有(yǒu)全局观(guān),对各类技术涉猎面广,容易转型和多角度发展。

  2、从就业前景(jǐng),审计(jì)与(yǔ)会计属(shǔ)于一个(gè)专业大类,就业广泛性(xìng)方面不如会计,毕竟(jìng)鹅颈藤壶多少钱一斤,鹅颈藤壶和佛手螺一样吗财务是企(qǐ)业职能的必备(bèi),而审计却不(bù)一定(dìng),单(dān)位内部配备审计的毕(bì)竟是少(shǎo)数,更多的是(shì)会计(jì)师事务所和政府单位。

  相对适(shì)应面就窄了(le)很多。

  3、审计(jì)专业(yè)未来的就(jiù)业方向

  (1)政府审计:对政府(fǔ)财政资金的使用(yòng)进行监督的工作内容。

  工作比较累(lèi),经(jīng)常会加班(bān),但福利待遇不错。

  (2)会计师(shī)事务所(suǒ):事务所人员非常累,一年出差200-300天(tiān)左右非常常见(jiàn)。

  经常(cháng)一个(gè)项目完成直接飞到(dào)另外一个(gè)项目上。

  (3)企业内部审计:内审(shěn)在国内企业一般处(chù)于边缘化的部门,升职空间不大。

  但会计和(hé)审(shěn)计只(zhǐ)是职业中(zhōng)的一(yī)个过程,未来发展还有很长的(de)路要走,关于审计与会计隐嫌友可以考的(de)证(zhèng)书,二者(zhě)领域(yù)内的职称(chēng)类证(zhèng)书(shū)是必须要的考(kǎo)的!

  共同都可以考的证书是注册会(huì)计师,注册会计师证书涵盖的内(nèi)容(róng)比较广,会计、审计的内容都是包括(kuò)的,所以(yǐ)难度是(shì)非常大的!

  注册会计师拥有在审计报报告(gào)上(shàng)签字的唯一(yī)权利,注册(cè)会计(jì)师的(de)方(fāng)向是审计(jì)的方向,想要(yào)进入会计师事务(wù)所工作的考(kǎo)生,注会证书可以(yǐ)说是非常好的敲门(mén)砖!在事务(wù)所累计的经验是非常好(hǎo)的跳(tiào)板!

  一(yī)、审计与会计的联系

  1.审计主(zhǔ)要是对、和会计(jì)报表等财务会(huì)计资料及其所反映的财政(zhèng)、财(cái)务收支(zhī)活动的真实、合法、效益进行审查和评(píng)价。

  审计需要以会(huì)计资料(liào)为前提和(hé)基础,离开了财务会计资料,审计工作很难进(jìn)行。

  2.会(huì)计活动(dòng)是经济管(guǎn)理的重要组成部(bù)分,它本身是审计监督的主要对象。

  在审计产生之初(chū),审计(jì)人员主要从(cóng)审(shěn)查(chá)会计资(zī)料入手,对会计(jì)资料中(zhōng)反映的问题进行(xíng)审查。

  二、审计与会计的区别

  1.产生的前提不(bù)同(tóng)

  会计是为(wèi)了加强经济管理(lǐ),适应对劳动耗费和劳动成果(guǒ)进(jìn)行核算和分析的需要(yào)而产生(shēng)的;审计是因经济监督的需(xū)要(yào),即为了确定经营(yíng)者或其(qí)他受托管理者(zhě)的经济责任的(de)需(xū)要而产(chǎn)生的。

  2.两(liǎng)者性质不同(tóng)

  会计是经营管理的重要组成部分,主(zhǔ)要是(shì)对(duì)生产经营或管理过程进行反(fǎn)映和(hé)监督;审计则(zé)处于具(jù)体的经营管理之外,是(shì)经济监督(dū)的重要组成部分,主要对(duì)财政、财务收支及(jí)其(qí)他经济活动(dòng)的真(zhēn)实、合法和效益进行审查,具(jù)有外在性和独(dú)立性(xìng)。

  3.两者(zhě)对象不同

  会计的对象(xiàng)主(zh鹅颈藤壶多少钱一斤,鹅颈藤壶和佛手螺一样吗ǔ)要是资金运动过程,审计的对象主要是会(huì)计资料和其他经济信息所反映的经济活动(dòng)。

  4.方法程序不同

  (1)会(huì)计方法体(tǐ)系由(yóu)会(huì)计核算、会计分析、会计(jì)检查三部分(fēn)组成,包括了记账、算账(zhàng)、报账、用账、查账等(děng)内容,其中(zhōng)包(bāo)括设置账户、复式(shì)记(jì)账(zhàng)、填制凭证、登记账(zhàng)簿、成本计算、财产清查、会计报表等方法,其(qí)目(mù)的是(shì)为管理和(hé)决策提供必须的资料和信息(xī)。

  (2)审计方法体系由(yóu)规划方法、实(shí)施方法(fǎ)、管理方法等组成(chéng),而实施方法主要是为了(le)确定审(shěn)计(jì)事项、收集、对照标准评(píng)价,提(tí)出与决定,使用资料检查法、实物检查(chá)法、审计调查(chá)法、审计分析法、审(shěn)计(jì)抽样(yàng)法等,其(qí)目的是为了对被审计(jì)对象进行全面(miàn)评价(jià)提供证据(jù)而采取的必要方法。

  5.职能不同

  (1)会计(jì)的基本职能是对经(jīng)济活动过程(chéng)的记录、计算(suàn)、反映和(hé)监督;审计(jì)的基(jī)本职(zhí)能(néng)是(shì)监督,此外还包括(kuò)评价和者(zhě)卜(bo)公证。

  (2)会计虽说也具(jù)有(yǒu)监(jiān)督(dū)职能(néng),但这(zhè)种监督是一种自(zì)我监督(dū)行为,主要通过会计检查来实现,针对会(huì)计业务活动本身,而(ér)审计,既包含(hán)了检查,又包括了对计(jì)算行为及所有的经(jīng)济活动进行实地(dì)考(kǎo)察(chá)、调查、分析、检验,即含审核稽查计算之意(yì)。

  (3)会计(jì)检查只(zhǐ)是各个单位财会部(bù)门的附(fù)带职能(néng),而审计是独立于(yú)财会部分之外的专职(zhí)监督(dū)检(jiǎn)查;会计检查的目的主要是为了(le)保证会计(jì)资(zī)料的真实(shí)性和准确(què)性。

  其检查范围灶(zào)槐(huái)、深度、方式均受到限制(zhì),而(ér)审计(jì)的目的在(zài)于证实财政、财务收支的真实(shí)、合法、效益,审计(jì)检查会(huì鹅颈藤壶多少钱一斤,鹅颈藤壶和佛手螺一样吗)计资(zī)料只是实现审计目(mù)的的手段之一,但不是惟一的手段(duàn)。

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