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赵丽颖一女战五男什么梗,赵丽颖叫玉镯是形容什么

赵丽颖一女战五男什么梗,赵丽颖叫玉镯是形容什么 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计(jì)和审计哪个发展前景(jǐng)比较好些,会(huì)计和(hé)审计哪个发展前景比较好一(yī)点是问(wèn):审(shěn)计和会计哪(nǎ)个(gè)好(hǎo)就业会(huì)计(jì)专业人(rén)员(yuán)目前较为饱和(hé),就业质量不高,都为较小(xiǎo)型的单位的(de)。

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会(huì)计和审(shěn)计(jì)哪个发展(zhǎn)前景比较好些,会计和审计哪个发展前(qián)景比较好一(yī)点(diǎn)

  问:审计和会(huì)计哪(nǎ)个(gè)好就业

  会计专业(yè)人员(yuán)目前较为饱(bǎo)和,就业质量(liàng)不高,都为(wèi)较小型(xíng)的(de)单位。

  而审(shěn)计专业(yè),尤其(qí)是重点学(xué)校的审计专业(yè)就业质(zhì)量较高,考取(qǔ)公务员(yuán)的机会较多,有更好的发展前景。

  审计和会计各(gè)有长短,学(xué)会计比(bǐ)较简单,先做(zuò)帐,考升级,初级、中级、高(gāo)级会计(jì)师(shī),隔两年跳个槽,或者(zhě)在(zài)有前景的单位打升级,待遇都(dōu)不错。

  审(shěn)计(jì)可以去会(huì)计事务所工(gōng)作,把(bǎ)注册(cè)会计师考下来,出来后到大型企(qǐ)业做财务经(jīng)理什么的(de),路线要高(gāo)端(duān)些(xiē),难(nán)度(dù)也要高,因(yīn)为注会不(bù)是很好(hǎo)考,事务所(suǒ)的工(gōng)作压(yā)力也(yě)比(bǐ)较大。

  具体来说:

  1、论就业机会,会计专业的就(jiù)业单位较多,审计专业(yè)的就(jiù)业(yè)单位较(jiào)少。

  2、论就业优劣,会计(jì)专业人(rén)员(yuán)目前较为(wèi)饱和,就(jiù)业质(zhì)量不高(gāo),都为较小型的单位(wèi),工资较(jiào)低。

  而审(shěn)计专业,尤(yóu)其是(shì)重点(diǎn)学(xué)校的审计(jì)专业就(jiù)业质量较高(gāo),考取公务员的(de)机会(huì)较多,有更(gèng)好(hǎo)的发展前景(jǐng)。

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会(huì)计和(hé)审计(jì)哪个发展前景比较(jiào)好?

  审计。

  1、审(shěn)计和会计事相同的,都(dōu)是以会计理论为基(jī)础(chǔ)的。

  简单(dān)类比,会(huì)计就是直接(jiē)记(jì)账,而审计就是对会(huì)计所记账目的检查、监督(dū)。

  会计接触(chù)面比较窄,具体工作内容没(méi)有太(tài)多(duō)创新的空(kōng)间。

  只要具备基本的财务、税务知识就能应付。

  而审计(jì)行业对人的(de)素质(zhì)要求非常高。

  可能接触到生产(chǎn)、金融证券、房(fáng)地产等各类行业客户,即使(shǐ)是内部审计,也需要(yào)涉(shè)及对整个企业(yè)业务的了解,需要有全局观,对各类技术涉猎面广,容易转型和多角度发展。

<赵丽颖一女战五男什么梗,赵丽颖叫玉镯是形容什么p>  2、从就业(yè)前(qián)景,审(shěn)计与会计属于一个专业大类,就业广泛性方面不如会计,毕竟财务是企业(yè)职能的必备,而审计却不(bù)一定,单位内部配备(bèi)审(shěn)计(jì)的毕(bì)竟是(shì)少数,更多的是会计师事务所和政(zhèng)府(fǔ)单(dān)位。

  相(xiāng)对适应面就窄了(le)很多。

  3、审计专业未来(lái)的就(jiù)业方向

  (1)政(zhèng)府审计:对(duì)政府(fǔ)财政资金的使用进行监督的工作(zuò)内容。

  工作(zuò)比较(jiào)累,经常会加班,但福(fú)利(lì)待(dài)遇(yù)不错。

  (2)会计师(shī)事务所:事务所(suǒ)人员非常累,一年出差200-300天左右非(fēi)常常(cháng)见(jiàn)。

  经常一个项目完成直接飞(fēi)到(dào)另外(wài)一个项(xiàng)目上。

  (3)企业内部审计(jì):内审在国内企(qǐ)业一般处于(yú)边(biān)缘化的部门,升(shēng)职空间不大。

  但会计和(hé)审计只是职(zhí)业(yè)中的一个过程,未(wèi)来(lái)发展还(hái)有很长的路要走,关于审(shěn)计与(yǔ)会计隐嫌(xián)友可以考的证书(shū),二(èr)者(zhě)领域(yù)内的职称(chēng)类证书是必(bì)须(xū)要的考的(de)!

  共同(tóng)都可以考的证(zhèng)书是注册会计师,注(zhù)册会计师(shī)证(zhèng)书涵盖的内容比较广,会计、审计的内(nèi)容都是包(bāo)括的,所以难度是非常(cháng)大的!

  注册会计师拥有在审(shěn)计报报(bào)告上签字(zì)的唯(wéi)一权(quán)利(lì),注册(cè)会计师的方向是审计的方向,想(xiǎng)要进入(rù)会计师事务所工作的考生(shēng),注会证书可以说是非(fēi)常好的敲门砖(zhuān)!在事务所累计的(de)经(jīng)验是非(fēi)常好的跳板(bǎn)!

  一、审计(jì)与会计的联系

  1.审计主要(yào)是对、和会计报(bào)表等财(cái)务会计资(zī)料及其所反映的财政、财务(wù)收支(zhī)活(huó)动的(de)真实(shí)、合(hé)法、效益进行审(shěn)查和评价。

  审计需(xū)要以会计资(zī)料为前提和基(jī)础,离开了财(cái)务会计资料(liào),审计工作很难进行。

  2.会(huì)计活动是经(jīng)济管理的重要组成部分(fēn),它(tā)本(běn)身(shēn)是审计监督的主(zhǔ)要对象。

  在审计产生(shēng)之(zhī)初(chū),审计人员主要(yào)从(cóng)审查会计资料入手(shǒu),对会(huì)计资料(liào)中(zhōng)反映的问题进行审查。

  二、审计与(yǔ)会计的区别

  1.产生的前提(tí)不同(tóng)

  会(huì)计是为了加(jiā)强经济管理,适应对劳动耗费和劳动成果进行核算和分(fēn)析(xī)的需要而产生(shēng)的(de);审计是(shì)因经济(jì)监督的(de)需要,即为了确定经(jīng)营者或其他(tā)受托管理者的经济责(zé)任(rèn)的(de)需要而(ér)产生的。

  2.两者性质不同

  会计是经营管(guǎn)理的(de)重(zhòng)要组(zǔ)成部(bù)分,主要是对(duì)生产经营或管理过程进行反映(yìng)和监督;审计则处(chù)于具体(tǐ)的经营管理之外,是(shì)经(jīng)济监督的重要(yào)组成部分(fēn),主要对(duì)财政、财务收支及(jí)其他经(jīng)济活动的真实、合法和效益(yì)进行审查,具(jù)有外在性和(hé)独立性。

  3.两(liǎng)者对象不同

  会计的对象主(zhǔ)要是资金运(yùn)动过程,审计的对象(xiàng)主(zhǔ)要是(shì)会(huì)计资(zī)料和其(qí)他经济信息(xī)所反映的(de)经济活动。

  4.方法程序不同

  (1)会(huì)计方法体系由会计核算、会计分析、会(huì)计(jì)检查三(sān)部分组成,包括(kuò)了记账、算账、报(bào)账、用账、查账等内容,其中包括设置账户、复式(shì)记(jì)账、填(tián)制凭证、登记账簿、成本(běn)计算、财产清查、会(huì)计报表等方(fāng)法,其目的是为管理和决策(cè)提供必须的资料和(hé)信息。

  (2)审(shěn)计方法体(tǐ)系(xì)由规划方法、实施方法、管(guǎn)理方法等组成(chéng),而实施(shī)方法主要是为了确(què)定审计事(shì)项(xiàng)、收集、对照标准评(píng)价,提出与决定,使用(yòng)资料检查法、实物检查法、审计调查法、审计分析法(fǎ)、审(shěn)计抽样法(fǎ)等,其目的是为了对(duì)被审计对象进(jìn)行全面评(píng)价(jià)提供证据而采取的(de)必要方(fāng)法(fǎ)。

  5.职(zhí)能不同

  (1)会计的基本(běn)职能是对经(jīng)济活(huó)动(dòng)过程的记录、计算(suàn)、反映和监督(dū);审计的基本职能是(shì)监督(dū),此外还包括评价和者(zhě)卜公证。

  (2)会计(jì)虽说也具有监督职能,但(dàn)这种监督(dū)是一种自我(wǒ)监(jiān)督行为,主(zhǔ)要通过会(huì)计检查来实现,针对会计业务活动(dòng)本身,而审(shěn)计,既包(bāo)含(hán)了检查,又包(bāo)括(kuò)了(le)对计(jì)算(suàn)行为(wèi)及所有的经济活动(dòng)进(jìn)行(xíng)实地考察、调查、分析、检验,即(jí)含审核稽赵丽颖一女战五男什么梗,赵丽颖叫玉镯是形容什么查计算之意。

  (3)会计检查只是各个单(dān)位财会部门(mén)的(de)附带(dài)职能,而(ér)审计是独立(lì)于(yú)财会部分之外的专职(zhí)监督检查;会(huì)计检查的目(mù)的主(zhǔ)要(yào)是为了(le)保证会计(jì)资料(liào)的真(zhēn)实(shí)性和准确(què)性。

  其检查范围灶(zào)槐、深(shēn)度(dù)、方式均受(shòu)到(dào)限制(zhì),而审计的目的(de)在于(yú)证实财(cái)政、财务(wù)收支的真实、合法、效益,审计(jì)检(jiǎn)查会计资(zī)料只是实现审计目(mù)的的(de)手段(duàn)之一,但不(bù)是惟(wéi)一的手(shǒu)段(duàn)。

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